Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - OBJEDNÁVKY | Prihlásiť |
---|
Číslo objednávky | Popis | Suma s DPH | Objednávku podpísal | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
045/2024-H | páska do tlačiarne + páska so štítkami | 268.80 € | Ing. Kristína Bullová,- poverená vedením tech.-hospodár | Theracare s.r.o. | Gregorovej 4, Bratislava, 82103 | 51400294 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | |
31/P | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
904.32 € | Andrea Brestovanská | PAM fruit s.r.o. | Martins Rázusa 684/24 , 95501 Topoľčany | 51801671 | 29.02.2024 | 04.03.2024 | |
32/P | Odvoz kuchynského odpadu Súvisiaca zmluva: |
100.06 € | Ing. Pavol Žák | ESPIK Group s.r.o | Orlov 133, 06543 Orlov | 46754768 | 29.02.2024 | 06.03.2024 | |
046/2024 | Služby spojené s verejným obstarávaním | 3600.00 € | Ing. Kristína Bullová,- poverená vedením tech.-hospodár | JAM Consulting s.r.o. | Brezová 2571/4, 924 01 Galanta | 53273729 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | |
047/2024-H | revízia komína | 37.10 € | Zuzana Križanová, referentka tech.- hosp.úseku | Ján Lesay- Kominárstvo | Záhumenská 20/95, 922 07 Veľké Kostoľany | 46806636 | 04.03.2024 | 05.03.2024 | |
048/2024-H | jednorázové rukavice č.M-L | 955.20 € | Eva Čavarová-pokladníčka/skladníčka | Romisi, s.r.o. | Fučíková 73/67, 925 21 Sládkovičovo | 55834884 | 04.03.2024 | 04.03.2024 | |
050/2024-H | údržba - batérie pákové, sprchové, plavák, WC sedátko.. | 1154.00 € | Zuzana Križanová, referentka tech.- hosp. úseku | Železiarstvo TGR s.r.o | Horné bašty 5198/13, 917 01 Trnava | 52116433 | 07.03.2024 | 08.03.2024 | |
33/P | potraviny Súvisiaca zmluva: |
709.43 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 08.03.2024 | 11.03.2024 | |
34/P | potraviny Súvisiaca zmluva: |
497.20 € | Andrea Brestovanská | PAM fruit s.r.o. | Martins Rázusa 684/24 , 95501 Topoľčany | 51801671 | 08.03.2024 | 11.03.2024 |